同比财务指标及分析
同比(YoY)是衡量增长的指标。它是通过从实际总和中减去上一年的实际总和来获得的。
如果结果为正,则反映实际增长;如果结果为负,则反映实际下降,即如果我们计算同比为:
同比 = (实际总和 - 上一年实际总和)
- 如果实际总和 > 上一年实际总和,则同比为正。
- 如果实际总和 < 上一年实际总和,则同比为负。
在财务数据中,诸如支出账户之类的账户将具有借方(正数)金额,而收入账户将具有贷方(负数)金额。因此,对于支出账户,上述公式适用。
但是,对于收入账户,则应该相反,即:
- 如果实际总和 > 上一年实际总和,则同比应为负。
- 如果实际总和 < 上一年实际总和,则同比应为正。
因此,对于收入账户,您必须按以下方式计算同比:
同比 = -(实际总和 - 上一年实际总和)
创建同比指标
您可以使用以下DAX公式创建同比指标:
同比:=IF(CONTAINS(账户, 账户[类别],"净收入"),-([实际总和]-[上一年实际总和]), [实际总和]-[上一年实际总和])
在上面的DAX公式中:
DAX CONTAINS函数返回TRUE,如果一行在账户表中的类别列中包含“净收入”。
然后,DAX IF函数返回–([实际总和]-[上一年实际总和])。
否则,DAX IF函数返回[实际总和]-[上一年实际总和]。
创建同比百分比指标
您可以用比率表示同比:
(同比)/(上一年实际总和)
您可以使用以下DAX公式创建同比百分比指标:
同比%:=IF([上一年实际总和], [同比] / ABS([上一年实际总和]),BLANK())
上述公式中使用DAX IF函数是为了确保不会出现被零除的情况。
使用同比指标分析数据
按如下方式创建Power PivotTable:
- 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
- 将指标 - 实际总和、上一年实际总和、同比和同比%添加到值。
- 在日期表中的财政年度字段上插入切片器。
- 在切片器中选择FY2016。
创建预算同比指标
您可以按如下方式创建预算同比指标:
预算同比: = IF(CONTAINS(账户,账户[类别],"净收入"), - ([预算总和] - [上一年实际总和]), [预算总和] - [上一年实际总和])
创建预算同比百分比指标
您可以按如下方式创建预算同比百分比指标:
预算同比%:=IF([上一年实际总和] , [预算同比] / ABS ([上一年实际总和]) , BLANK())
使用预算同比指标分析数据
按如下方式创建Power PivotTable:
- 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
- 将指标 - 预算总和、上一年实际总和、预算同比和预算同比%添加到值。
- 在日期表中的财政年度字段上插入切片器。
- 在切片器中选择FY2016。
创建预测同比指标
您可以按如下方式创建预测同比指标:
预测同比:=IF(CONTAINS(账户,账户[类别],"净收入"), - ([预测总和] - [上一年实际总和]), [预测总和] - [上一年实际总和])
创建预测同比百分比指标
您可以按如下方式创建预测同比百分比指标:
预测同比%:=IF([上一年实际总和],[预测同比]/ABS([上一年实际总和]),BLANK())
使用预测同比指标分析数据
按如下方式创建Power PivotTable:
- 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
- 将指标 - 预测总和、上一年实际总和、预测同比和预测同比%添加到值。
- 在数据表中的财政年度字段上插入切片器。
- 在切片器中选择FY2016。