同比财务指标及分析



同比(YoY)是衡量增长的指标。它是通过从实际总和中减去上一年的实际总和来获得的。

如果结果为正,则反映实际增长;如果结果为负,则反映实际下降,即如果我们计算同比为:

同比 = (实际总和 - 上一年实际总和)

  • 如果实际总和 > 上一年实际总和,则同比为正。
  • 如果实际总和 < 上一年实际总和,则同比为负。

在财务数据中,诸如支出账户之类的账户将具有借方(正数)金额,而收入账户将具有贷方(负数)金额。因此,对于支出账户,上述公式适用。

但是,对于收入账户,则应该相反,即:

  • 如果实际总和 > 上一年实际总和,则同比应为负。
  • 如果实际总和 < 上一年实际总和,则同比应为正。

因此,对于收入账户,您必须按以下方式计算同比:

同比 = -(实际总和 - 上一年实际总和)

创建同比指标

您可以使用以下DAX公式创建同比指标:

同比:=IF(CONTAINS(账户, 账户[类别],"净收入"),-([实际总和]-[上一年实际总和]), [实际总和]-[上一年实际总和])

在上面的DAX公式中:

  • DAX CONTAINS函数返回TRUE,如果一行在账户表中的类别列中包含“净收入”。

  • 然后,DAX IF函数返回–([实际总和]-[上一年实际总和])。

  • 否则,DAX IF函数返回[实际总和]-[上一年实际总和]。

创建同比百分比指标

您可以用比率表示同比:

(同比)/(上一年实际总和)

您可以使用以下DAX公式创建同比百分比指标:

同比%:=IF([上一年实际总和], [同比] / ABS([上一年实际总和]),BLANK())

上述公式中使用DAX IF函数是为了确保不会出现被零除的情况。

使用同比指标分析数据

按如下方式创建Power PivotTable:

  • 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
  • 将指标 - 实际总和、上一年实际总和、同比和同比%添加到值。
  • 在日期表中的财政年度字段上插入切片器。
  • 在切片器中选择FY2016。
Row Labels

创建预算同比指标

您可以按如下方式创建预算同比指标:

预算同比: = IF(CONTAINS(账户,账户[类别],"净收入"), - ([预算总和] - [上一年实际总和]), [预算总和] - [上一年实际总和])

创建预算同比百分比指标

您可以按如下方式创建预算同比百分比指标:

预算同比%:=IF([上一年实际总和] , [预算同比] / ABS ([上一年实际总和]) , BLANK())

使用预算同比指标分析数据

按如下方式创建Power PivotTable:

  • 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
  • 将指标 - 预算总和、上一年实际总和、预算同比和预算同比%添加到值。
  • 在日期表中的财政年度字段上插入切片器。
  • 在切片器中选择FY2016。
FY2016

创建预测同比指标

您可以按如下方式创建预测同比指标:

预测同比:=IF(CONTAINS(账户,账户[类别],"净收入"), - ([预测总和] - [上一年实际总和]), [预测总和] - [上一年实际总和])

创建预测同比百分比指标

您可以按如下方式创建预测同比百分比指标:

预测同比%:=IF([上一年实际总和],[预测同比]/ABS([上一年实际总和]),BLANK())

使用预测同比指标分析数据

按如下方式创建Power PivotTable:

  • 将账户表中的类别和子类别字段添加到行。
  • 将指标 - 预测总和、上一年实际总和、预测同比和预测同比%添加到值。
  • 在数据表中的财政年度字段上插入切片器。
  • 在切片器中选择FY2016。
Year-over-Year Measures
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