- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首页
- SAP FI - 概述
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础设置
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义功能区域
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - 账簿组
- SAP FI - 保留盈余账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 锁定总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 凭证过账
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过账期间变式
- SAP FI - 字段状态变式
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过账码
- SAP FI - 定义凭证类型
- SAP FI - 凭证编号范围
- SAP FI - 参考过账
- SAP FI - 保留总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总账报表
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 锁定客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户账户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过账销售发票
- SAP FI - 凭证冲销
- SAP FI - 销售退货
- SAP FI - 过账收款
- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置应收账款已清项
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示更改的字段
- SAP FI - 锁定供应商
- SAP FI - 删除供应商
- SAP FI - 一次性供应商
- SAP FI - 过账采购发票
- SAP FI - 采购退货
- 过账应付供应商付款
- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预提税
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置应付账款已清项
- SAP FI - 自动付款运行
- SAP FI - 过账舍入差异
- SAP FI - 月末结账
- SAP FI - 催款管理
- SAP FI - 汇率
- SAP FI - 模块中的表
- SAP FI - 应收账款发票流程
- SAP FI - 应收账款账户分析
- SAP FI - 应收账款报表
- SAP FI - 固定资产概述
- SAP FI - 固定资产浏览器
- SAP FI - 现金管理
- SAP CO - 概述
- SAP CO - 子模块
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 创建成本中心
- SAP CO – 过账到成本中心
- SAP CO - 内部订单
- SAP CO - 内部订单结算
- SAP CO - 利润中心
- SAP CO - 利润中心过账
- 利润中心标准层级结构
- 分配成本到利润中心
- 分配物料到利润中心
- SAP CO - 模块中的表
- SAP CO - 产品成本核算
- SAP CO - 利润分析
- SAP CO - 计划方法
- SAP FI - 集成
- SAP FICO 有用资源
- SAP FICO - 问答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用资源
- SAP FICO - 讨论
SAP FI - 催款管理
在 SAP FI 中,如果客户未在应付款到期日支付未付发票,您可以使用 SAP FI 生成**催款函**并将其发送到客户地址,以提醒其未付款项。
需求
催款系统能够追踪在给定时间段内未支付未结发票的应付款客户。例如,它使您可以处理从向客户发送未付付款提醒到将此类客户推荐给收款机构的整个流程。
催款系统涵盖以下凭证。
- 未结应收账款发票,包括部分贷记或部分支付的发票。
- 包含分期付款的发票。
- 应收账款贷项通知单。
- 并非基于发票的收款。
如何创建催款码?
进入SPRO → SAP 参考IMG → 财务会计(新)→ 应收和应付账款 → 业务交易 → 催款 → 催款基本设置 → 定义催款码 → 执行。
定义催款阻止原因
在此,您可以定义某个键下的催款阻止原因。它可以为项目或客户主数据定义。被阻止的项目或客户帐户不考虑催款原因。
广告