- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首页
- SAP FI - 概览
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义功能区域
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - 科目表组
- SAP FI - 留存收益账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 锁定总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 凭证过账
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过账期间变式
- SAP FI - 字段状态变式
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过账码
- SAP FI - 定义凭证类型
- SAP FI - 凭证号码范围
- SAP FI - 参考过账
- SAP FI - 暂停总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总账报表
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 锁定客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户账户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过账销售发票
- SAP FI - 凭证冲销
- SAP FI - 销售退货
- SAP FI - 过账收款
- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置应收账款已清项目
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示更改的字段
- SAP FI - 锁定供应商
- SAP FI - 删除供应商
- SAP FI - 一次性供应商
- SAP FI - 过账采购发票
- SAP FI - 采购退货
- 过账付款给供应商
- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预提税
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置应付账款已清项目
- SAP FI - 自动付款运行
- SAP FI - 过账舍入差额
- SAP FI - 月末结账
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 汇率
- SAP FI - 模块中的表
- SAP FI - 应收账款发票流程
- SAP FI - 应收账款账户分析
- SAP FI - 应收账款报表
- SAP FI - 固定资产概览
- SAP FI - 固定资产浏览器
- SAP FI - 现金管理
- SAP CO - 概览
- SAP CO - 子模块
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 创建成本中心
- SAP CO – 过账到成本中心
- SAP CO - 内部订单
- SAP CO - 内部订单结算
- SAP CO - 利润中心
- SAP CO - 过账到利润中心
- 利润中心标准层次结构
- 将成本分配给利润中心
- 将物料分配给利润中心
- SAP CO - 模块中的表
- SAP CO - 产品成本核算
- SAP CO - 利润分析
- SAP CO - 计划方法
- SAP FI - 集成
- SAP FICO 有用资源
- SAP FICO - 问答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用资源
- SAP FICO - 讨论
SAP FI - 重置应收账款已清项目
在 SAP FI 中,这用于重置错误的付款发票。如果对错误的发票进行了付款,则可以将其重置。
如何重置应收账款已清项目?
T 代码 - FBRA
在以上窗口中输入以下详细信息:清算凭证号、公司代码和会计年度。
点击顶部的保存图标。
单击保存图标后,输入客户付款的冲销原因和过账日期,然后单击。它将生成一个冲销凭证号。
广告