- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首页
- SAP FI - 概览
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义功能区域
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - 科目表组
- SAP FI - 留存收益账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 锁定总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 凭证过账
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过账期间变式
- SAP FI - 字段状态变式
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过账码
- SAP FI - 定义凭证类型
- SAP FI - 凭证号码范围
- SAP FI - 参考过账
- SAP FI - 暂停总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总账报表
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 锁定客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户账户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过账销售发票
- SAP FI - 凭证冲销
- SAP FI - 销售退货
- SAP FI - 过账收款
- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置应收账款已清项
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示已更改字段
- SAP FI - 锁定供应商
- SAP FI - 删除供应商
- SAP FI - 一次性供应商
- SAP FI - 过账采购发票
- SAP FI - 采购退货
- 过账应付供应商付款
- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预提税
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置应付账款已清项
- SAP FI - 自动付款运行
- SAP FI - 过账舍入差异
- SAP FI - 月末结账
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 汇率
- SAP FI - 模块中的表
- SAP FI - 应收账款发票流程
- SAP FI - 应收账款账户分析
- SAP FI - 应收账款报表
- SAP FI - 固定资产概览
- SAP FI - 固定资产浏览器
- SAP FI - 现金管理
- SAP CO - 概览
- SAP CO - 子模块
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 创建成本中心
- SAP CO – 过账到成本中心
- SAP CO - 内部订单
- SAP CO - 内部订单结算
- SAP CO - 利润中心
- SAP CO - 过账到利润中心
- 利润中心标准层次结构
- 将成本分配到利润中心
- 将物料分配到利润中心
- SAP CO - 模块中的表
- SAP CO - 产品成本核算
- SAP CO - 盈利能力分析
- SAP CO - 计划方法
- SAP FI - 集成
- SAP FICO 有用资源
- SAP FICO - 问答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用资源
- SAP FICO - 讨论
SAP FI - 销售退货
SAP FI 中的销售退货用于管理客户退回的完整产品。这些用于消费品行业。
所有退货都与质量缺陷有关,而不是错误的交货。退回商品所走的路径通常需要详细跟踪。退回的商品必须送检。
示例 - 退回商品的分析完成后,供应商或制造商将确定 -
- 商品的状态以及是否可以重复使用。
- 是否会向客户退还商品以及退还金额。
"销售退货"组件在您需要时为您提供物理仓库库存和相应过账的概览。
如何在 SAP FI 中过账销售退货?
T-code FB75。
输入公司代码,如下面的屏幕截图所示。
它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -
- 输入要为其开具贷项凭证的客户的客户 ID。
- 输入凭证日期。
- 输入要贷记的金额。
- 输入原始发票中使用的税务代码。
- 选中“计算税款”复选框。
转到项目详细信息部分并输入以下数据 -
- 输入原始发票过账的销售收入账户。
- 输入要借记的金额并选中税务代码。
输入所需详细信息后,单击顶部的“保存”按钮。您将收到一条确认消息,指示销售退货已在公司代码 0001 中过账。
广告